依据上级公司关于开展2020年度职业等级认定工作的通知要求,光电股份湖北新华光信息材料有限公司按照审计工作要求和2020年度内部控制评价工作的相关安排,近日,审计与风险管理部组织内部控制流程涉及的部门负责人、联络员等开展了内部控制体系运行及评价专题交流培训。
审计与风险管理部结合公司内部控制体系运行以来日常监督及年度内控评价等情况,从内控体系建设的范围与目的、公司内部控制体系建设情况回顾、内控手册和内控评价手册主要内容介绍、内部控制评价实操演示及注意事项等四个方面,对体系运行及评价的各环节重点内容进行了讲述。通过互动交流的方式,现场进行答疑解惑。
按照集团公司关于完善全面风险管理和内控体系建设的要求,结合公司2020年度内部控制评价工作,审计与风险管理部要求各相关部门一是要进一步提高思想认识,把做好内部控制作为防范化解重大风险的重要举措,与业务工作同步展开。二是要加强业务培训,系统学习内控手册和内控评价手册,结合自身业务明确重要控制流程、风险点和评价方法流程,加强关键岗位人员、特别是岗位变动人员的教育培训,提高控制风险能力。三是要明确职责,落实责任,让联络员、评价人明确工作内容、工作要求和工作流程,切实履职尽责,圆满完成年度内部控制体系运行及评价工作。